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问题:

[多选] 整点工作结束,待()款项交接清楚,清扫现场后,整点人员方可离开整点间。

整点综合员。解款员。管库员。押运员。配款员。

问题:

[多选] 寄库现金尾箱必须使用()封箱。

胶带。锁具。一次性封签。绳子。

问题:

[多选] 以下关于扫描说法正确的是()。

相同业务编码方可批量扫描。批量扫描的凭证均为单联式凭证或者一借一贷凭证。批量扫描一次不得超过25笔。一对多凭证组合只能进行单笔扫描,且凭证总数不超过100张。批量扫描的,支持批量授权。

问题:

[多选] 前台业务受理岗的岗位职责主要包括()。

负责柜面业务受理审核、凭证扫描。负责交易查询与结果反馈。前后台交互、日终核对、实物凭证整理与归档。负责柜面业务机构核对、权限内的前后台交互。

问题:

[多选] 以下关于前台业务授权说法正确的是()。

办理现金付款5万元(不含)以上,资金转账50万元(含)以上的业务。监控账户、保证金账户、财政零余额账户、法人透支账户等需开户机构审批的特殊账户业务。自制/补制凭证类业务。业务编码为102001的对公账户向个人结算账户的转账业务。

问题:

[多选] 以下关于印鉴核验说法正确的是()。

自动验印通过的后台人工验印标准各行可根据实际管理需要进行设置。对于经系统自动识别验印和人工辅助验印未通过的小额支付凭证所载印鉴后台需单人再次进行人工判断验印。后台验印未通过退回前台后,前台可自行决定是否需要重新验印;前台决定重新验印的,经双人验印通过后,重新触发该笔交易,相应验印职责由前台承担。前、后台印鉴核验应遵循“谁确认、谁负责”的原则。

问题:

[多选] 关于印鉴及支付密码核验的描述,正确的是()。

前台柜员审核COS_T系统支付业务时,仅负责印鉴和支付密码的清晰性与要式完整性的审查,后台进行印鉴和支付密码核验。。后台印鉴核验环节中,系统自动印鉴核验不通过的,直接向前台退票。。后台印鉴检核不通过退回前台,前台原则上进行退票处理,只有在为重要客户服务等极为特殊的情况下,柜员遵循“谁确认,谁负责”的原则进行前台验印。。后台印鉴核验环节中,系统自动印鉴核验不通过的,由人工验印后,仍不通过的向前台退票。。

问题:

[多选] 对于收款人账号为以下()情况的,不能选择“102001_行内转账”业务编码。

系统内信用卡账号。系统内公积金账号。本机构(头寸行所辖下级机构)的内部帐号。非本机构(非头寸行所辖下级机构)的内部帐号。

问题:

[多选] 103001凭证组合包括()。

实时通付款凭证+进账单。借方记账凭证+特种转账贷方凭证。借方记账凭证+电汇凭证。其他行业凭证。借方记账凭证+贷方记账凭证。

问题:

[多选] 104001凭证组合包括()。

建行转账支票+进账单。他行转账支票+进账单。建行转账支票+特种转账贷方凭证。他行转账支票+特种转账贷方凭证。