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问题:

[多选] 按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有()。

内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告。对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。企业的经营管理者应当对内部控制评价报告的真实性负责。

问题:

[多选] 内部审计师的职能范围主要包括()。

帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法。评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性。为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议。在兼并、收购和转型活动中发挥作用。

问题:

[多选] 下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。

内部审计部门在组织中的地位。内部审计部门的职能范围。内部审计的技术才能要求。内部审计的专业应尽义务。

问题:

[多选] 下列属于合同管理需关注的主要风险的有()。

未经授权对外订立合同。合同未全面履行或监控不当。合同内容存在重大疏漏和欺诈。合同纠纷处理不当。

问题:

[多选] 下列行为中,不符合内部控制要求的有()。

不经过审批付款。总账与日记账、明细账由不同人员登记。未经开户行批准,坐支现金。支付款项所需印章由一人保管。

问题:

[多选] 下列各项属于内部控制活动的有()。

会计系统控制。财产保护控制。运营分析控制。绩效考评控制。

问题:

[多选] 下列属于工程项目需关注的主要风险的有()。

立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败。项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际,可能导致项目投资失控。竣工验收不规范,最终把关不严,可能导致工程交付使用后存在重大隐患。

问题:

[多选] 下列属于开展研发活动需要关注的主要风险的是()。

研究项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费。研发人员配备不合理或研发过程管理不善,可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败。立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败。研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损。

问题:

[多选] 企业在办理担保业务时需要对担保申请人的情况进行调查,下列情形中属于不得提供担保的有()。

申请担保的甲公司正处于破产清算程序。担保项目不符合国家法律法规和本企业担保政策的。与本企业发生过担保纠纷的A公司。与其他企业存在较大经济纠纷,面临法律诉讼且可能承担较大赔偿责任的B公司。

问题:

[问答题,简答题] 2013年初,某公司总经理在公司全体员工大会上表示本年度是该公司的内部控制建设年,因此他明确表示以下几点:第一,内部控制将是该企业的一个长期目标;第二,只要有了完善的内部控制,该公司的所有经营目标都将得到实现;第三,企业内部控制建设将完全依赖于公司高层管理人员;第四,为了提高效率,对于出现的内部控制缺陷直接向同级管理层报告即可,无需向上级领导层报告。要求:(1)根据我国《企业内部控制基本规范》,指出内部控制的目标和控制要素;(2)根据内部控制的相关理念,对该总经理上述四点说法逐一进行分析,分别指出每一说法是否正确并说明原因。