当前位置:投资建设项目实施题库>第十二章投资建设项目内部控制和内部审计题库

问题:

[单选] 下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。

A . 内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B . 内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C . 建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D . 被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

竣工验收审计应采用(),设计图与竣工图循环审查法,通过分析两者的差异来分析评价相关变更、签证的真实性与合法性。 观察询问法。 分析复核法。 假设问题求证法。 现场检查法。 秘书捕捉有利的协调时机,必须善于() A、解决问题。 B、发现偶然线索加以利用。 C、及时汇报及时解决。 D、了解积存已久的矛盾。 固定资产系统一旦正式启用,下列功能中将被屏蔽不用的是()。 录入初始卡片。 录入月工作量。 录入折旧方法。 录入增减方式。 在项目财务内部控制机制中,()是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。 组织控制。 核算控制。 制约监督机制。 授权批准机制。 在固定资产系统中原值变动、部门转移之类的变动处理必须通过变动单进行。() 下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
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