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问题:

[单选] 根据《授权委托管理规定》受托人从事签约、诉讼、招投标等民事活动,产生的权力和义务的承担者是()

受托人。委托人。受权人。总行行长。

问题:

[单选] 以下关于行长授权和授权委托的区别中,表述正确的是()

行长授权是基于民法理论的代理产生,主要规范民事代理法律行为。行长授权是内部控制的重要组成部分,以企业内控控制理论为基础。行使业务审批权限一定需要对外出具授权委托书。与对外出具授权委托书相关的业务部经过有权审批人审批同意,也可以对外出具授权委托书。

问题:

[单选] 在内控评价计分过程中,对于内部控制机制建设方面的问题,如果相关风险没有被识别出来,则定性评为()。

一般。较弱。薄弱。失控。

问题:

[单选] 下面对内部控制重大缺陷描述正确的是()

重大缺陷是一个或多个控制缺陷组合。重大缺陷不会导致企业偏离控制目标。重大缺陷的严重程度和经济后果低于重要缺陷。重大缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性。

问题:

[单选] 农业银行《内部控制评价一类行等级细分实施方案(试行)》,将分支机构内控等级一类行细分为()。

三级。四级。五级。六级。

问题:

[单选] 《企业内部控制评价指引》对企业内部控制评价()等内容进行了清晰的阐述,为企业开展控制评价提供了详尽的依据。

背景、作用及前景。内容、程序、缺陷认定和评价报告。国内外环境、国家战略和实施意义。起草过程、人员组成和阶段安排。

问题:

[单选] 以下不属于一级分行测试模板内部监督中监察监督控制评价环节评价点的是()。

信访的受理、办结合规。按规定程序查办案件。层层落实案件防范责任制。实施员工违规行为积分管理。

问题:

[单选] 内部控制评价有助于企业自我完善内控体系,理解错误的是()。

内部控制评价是通过评价、反馈、再评价,并持续地进行自我完善的过程。通过内部控制评价查找、分析内部控制缺陷,通过有针对性的整改,可以及时堵塞管理漏洞。促使企业从内部控制设计和执行等方面全方位健全优化管控制度。通过内部控制评价使企业从根本上消除风险隐患。

问题:

[单选] 以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是()。

按计划、按程序完成内控合规检查。对检查发现问题按规定处理。检查报告途径规范,成果统一管理。档案移交及时,保管规范。

问题:

[单选] 内部控制评价有助于实现与外部监管的协调互动,理解错误的是()。

企业内控自我评价,能够及早发现问题并积极整改,有利于在配合外部监管中赢得主动。企业可借助外部监管成果进一步改进企业内控实施和评价工作。企业通过内部控制评价暴露自身内部控制缺陷,在外部监管中处于不利地位。有关监管部门已将企业内部控制的有效性纳入监管范围,与企业的内部控制评价在一定程度上保持一致性。