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问题:

[单选] 下列资料中不属于审计管理类工作底稿的是()。

A . 审计调查记录
B . 经济责任审计委托书
C . 审计工作方案
D . 被审计单位承诺书

管理游戏 非正式沟通 在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得经企业管理层签署的书面声明,其中不恰当的是()。 公司董事会认可其对建立健全和有效实施财务报告内部控制的责任。 企业已对财务报告内部控制的有效性作出自我评价,并说明评价时采用的标准以及得出的结论。 企业已向注册会计师披露识别出的内部控制所有缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。 企业内部控制运行的一贯性。 正式沟通正式沟通 国际市场营销 下列资料中不属于审计管理类工作底稿的是()。
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