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问题:

[判断题] 注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。()

A . 正确
B . 错误

关于银行卡账户及交易管理要求的下列表述中,不正确的是()。 正确。 错误。 注册会计师以应有的职业谨慎态度执行了验资业务,并已获取充分、适当的验资证据,其形成的验资结论一定与投资者实际出资情况一致。() 正确。 错误。 注册会计师审查公开发行股票公司已发行的股票数量是否真实、是否已收到股款时,应向主要股东函证。() 正确。 错误。 甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户的性质属于()。 正确。 错误。 实施1999年度主营业务收人截止测试时,注册会计师应当以该年度的销售发票为起点,以检查是否高估主营业务收人。() 正确。 错误。 注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。()
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