柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:() 客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚。 大小写金额是否一致。 出票金额、出票日期、收款人名称有无更改。 大额现金支付审批手续是否齐全。
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:() 现金收款凭证要素是否齐全。 日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚。 凭证联次是否齐全、有无涂改。 大小写金额是否一致。
一次性发现假外币()张(含)以上的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。 20。 15。 10。 5。
运送中现金超过()个工作日未核销,应及时查清原因。 1。 2。 3。 4。
原封新券开箱、拆捆和拆把清点时,必须()人以上同时在场。 1人。 2人。 3人。 4人。
假币收缴必须严格执行操作程序,假币鉴别需经()名柜员共同认定。