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问题:

[多选] 下述某企业资金活动中,内部控制存在缺陷的有()。

A . 甲公司最近斥巨资完成一项并购,但事后发现被并购企业为其他企业在银行借款出具了多份承担连带责任的担保,或有负债金额较大
B . 乙公司现金流较为充沛,该公司财务人员长期未与账户所在行进行对账,最近发现对账单早已被银行内部员工篡改,账上款项已被挪用
C . 丙公司因各位高级管理层成员难以有时间集中讨论重大投资项目,因此,采用“传签”方式进行审议
D . 丁公司目前暂时持有富余现金,财务部用其购买银行发行的45天的收益率为6.5%的理财产品

两种小麦吸浆虫基本上一年发生的世代数为()。 1代。 2代。 5代。 7代。 受理事业单位工作人员申诉、再申诉的申诉公正委员会组成人数应当是单数,并且不得少于()人 3。 5。 7。 9。 在公共调查中,对组织知名度和美誉度调查主要采用() 问卷调查。 实地调查。 文献研究。 座谈调查。 杀虫晶体蛋白的作用机理? 下列有关控制环境的表述中,错误的是()。 控制环境体现在治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施等方面。 在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价。 控制环境设定了被审计单位的内部控制基调。 注册会计师应当了解管理层在治理层的监督下,是否建立了防止或发现并纠正舞弊和错误的恰当控制。 下述某企业资金活动中,内部控制存在缺陷的有()。
参考答案:

  参考解析

选项A:未关注被并购企业的隐性债务、承诺事项等。选项B:未按照企业相关财务制度与账户行进行定期对账。选项C:重大投资项目,实行集体决策或者联签制度。选项D:暂时持有富裕现金,应注意其流动性、安 全性和收益性的平衡,应投资流动性强且安全的短期投资项目,而不是投资长期理财,选项D属于短期理财。

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