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问题:

[单选] 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?()1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。

A . 只有1
B . 只有2
C . 只有3
D . 1和3

终端产品满足规定要求可作为控制措施组合能够达到预期水平的证据。 在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同()?  运用不充分的供应商选择程序。 在验收部门的采购订单附件上标明订购数量。 无法详细比较已收到货物的质量。 接收了未经适当授权购买的货物。 盖挖逆筑法施工,必须保持围护墙内土层的地下水位稳定在基底()一下。 A、0.1。 B、0.3。 C、0.5。 过程流程图必须标出废弃物的排放点。 开始指令(signon)程序包括设定独特的用户名和密码。然而在很多情况下,信息系统的审计人员发现用户名和密码是一致的。消除这类风险的最有效控制措施是:() 改变公司安全策略。 教育用户明悉使用简单密码的风险。 在设定用户和密码变更过程中引入有效确认程序防止发生此类情形。 定期对照用户名与密码,以及时发现问题并予以纠正。 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?()1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
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