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问题:

[单选] 以下开办上门收款业务须遵循的原则描述错误的是()。

大客户优先原则。安全原则。协议原则。审批原则。

问题:

[单选] 以下办理上门收款业务基本要求描述错误的是()。

双人收款。双人押运。上门清点原则。加强监督、定期对账。

问题:

[单选] 以下上门服务系统IC卡、POS机的管理要求描述错误的是()。

上门服务系统所需IC卡、POS机由分行集中订购。。各上门收款经办网点领用IC卡、POS机时应提前二个工作日向分行会计结算部门提交申请。。经办IC卡、POS机的人员工作调整时,业务主管通过设备交接功能将IC卡、POS机收回后不得重新分配使用。。分行会计结算部需加强对各上门收款经办网点IC卡、POS机使用情况的核查工作。。

问题:

[单选] 以下上门收款业务申办流程描述错误的是()。

收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。。“上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。。收款网点与企业签订上门收款服务协议。。协议经分行法律合规部门审核通过。。

问题:

[单选] 以下上门收款流程描述错误的是()。

授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。。两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。。采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。。采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。。

问题:

[单选] 以下上门收款业务现金长短款的处理描述错误的是()。

上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,须及时与企业缴现人员当场核实。。上门收款现场清点发现差错,收款人员须填写“会计差错登记簿”,记录长短款情况及处理结果,并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。。拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,应按协议中双方的约定进行处理。。拆包清点中发现差错,无需会计主管再次核实。。

问题:

[单选] 以下业务操作规程描述错误的是()。

柜员在办理业务时发现假币,经另一柜员进行验证后,当持有人(即缴存该笔现金的人员)面予以收缴。。对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。。对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样的戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等要素。。持有人对被收缴货币的真伪有疑义,可以自收缴之日起2个工作日内,持“假币收缴凭证”直接或通过收缴网点向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。。

问题:

[单选] 查库指引中查库范围描述错误的是()。

金库查库。营业网点款箱查库。自助设备查库。重要凭证库查库。

问题:

[单选] 查库基本原则描述错误的是()。

金库查库必须坚持单人操作。。查库前,任何人不得通知被查单位或被查人员。。查库工作应不定期进行,确保突击性和保密性。。各行必须坚持查库制度,查库务必彻底。。

问题:

[单选] 查库频率描述错误的是()。

分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。。分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。。执行主任每周必须检查一次金库库存现金。。省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。。