问题:
[多选] 以下上门服务系统IC卡、POS机的管理要求描述正确的是()。
上门服务系统所需IC卡、POS机由分行集中订购。。各上门收款经办网点领用IC卡、POS机时应提前二个工作日向分行会计结算部门提交申请。。经办IC卡、POS机的人员工作调整时,业务主管通过设备交接功能将IC卡、POS机收回后不得重新分配使用。。分行会计结算部需加强对各上门收款经办网点IC卡、POS机使用情况的核查工作。。
问题:
[多选] 以下上门收款业务申办流程描述正确的是()。
收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。。“上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。。收款网点与企业签订上门收款服务协议。。协议经分行法律合规部门审核通过。。
问题:
[多选] 以下上门收款流程描述正确的是()。
授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。。两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。。采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。。采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。。
问题:
[多选] 以下假币收缴与管理基本规定描述正确的是()。
假币指伪造、变造的货币,办理假币收缴与管理时,必须严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》。。“假币收缴凭证”、“货币真伪鉴定书”、“假人民币没收收据”使用中国人民银行统一格式。。经办假币鉴定和收缴的人员应当取得“反假货币上岗资格证书”。。严禁截留或私自处理收缴的假币,严禁将已收缴的假币重新流入市场。。
问题:
[多选] 以下业务操作规程描述正确的是()。
柜员对自己经管的已做假币处理的疑似假币,经再次鉴定确认该疑似币为真币的,必须在系统中进行修正。。柜员收缴和保管的假币应与真币分开放置,原则上应于日终前移交给网点专管人员,因专管人员不当班而无法移交前,假币可封包随柜员款箱入库保管。。网点收缴和保管的假币应定期(每季度)上交中心金库或分行指定网点保管,由中心金库或分行指定网点上交当地人民银行。。假币经管人员遗失假币,必须填写详细的情况说明,经会计主管签字后,逐级上报。。
问题:
[多选] 查库指引中查库范围描述正确的是()。
金库查库。营业网点款箱查库。自助设备查库。重要凭证库查库。
金库查库必须坚持单人操作。。金库查库,查库前,任何人不得通知被查单位或被查人员。。金库查库,查库工作应不定期进行,确保突击性和保密性。。金库查库,各行必须坚持查库制度,查库务必彻底。。
营业网点查库,分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。。营业网点查库,分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。。营业网点查库,各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。。营业网点查库,各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。。
日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。。全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的,统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。。分行每年节日长假(指七天以上长假)前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。。飞行查库是上级业务主管部门组织的,对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。。
问题:
[多选] 以下全面查库准备工作描述正确的是()。
各行组织全面查库时,应成立由分管领导为组长,会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。。营业前或营业终了查库时,被查部门现金柜员在查库人员到场检查后,应各就各位,不得再办理现金调缴、出入库业务,也不得随意串岗。。营业间查库时,被查岗位须暂停所有现金业务操作。。营业间查库时,现金柜员需离开查库现场。。