问题:
[多选] 在内控评价计分过程中,对内部控制机制建设方面存在的缺陷和问题,可以根据()等因素进行定性评级。
被评价机构对风险识别是否充分。相关制度措施和补救措施是否完善和适宜。补救措施的效果是否明显。是否对外披露。
问题:
[多选] 内控评价的测试模板包括()等要素
评价环节、控制要点。标准分值、评价提示。设计与运行测试记录、设计与运行有效性测试结论。问题描述、严重程度、补偿性控制和总体结论。
问题:
[多选] 以下对内控评价“四类行”标准描述正确的是()。
综合评分60分以上70分以下。内部控制体系存在较多缺陷。内部控制效果较差。已发生了性质较严重的案件。
问题:
[多选] 一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及()等评价内容。
贷前调查。评级授信。审查审批。贷后管理。
问题:
[多选] 在农业银行一级分行内部控制测试模板中,权重占比低于30%的有()。
内部环境。风险评估。信息与沟通。内部监督。
问题:
[多选] 针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()
内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改。内控管理部门针对发现问题提出整改意见。内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制。内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理。
问题:
[多选] 一级分行内控评价测试模板内部环境中员工行为管理评价环节设置以下评价点()。
员工遵守法纪,具有较强的合规意识。建立并严格执行责任追究制。加强劳动合同及各项基金管理。扎实组织开展培训工作。
问题:
[多选] 项目主办部门应当充分利用检查成果,扩大检查效应,提升检查价值。以下属于检查成果利用的有()。
将检查发现的问题移交相关部门。发送风险提示。提出管理建议。编撰案例,开展宣传教育。
问题:
[多选] 以下检查流程不强制要求实施的有()。
组织进点会谈。检查人员培训。检查前分析。发送整改通知书。
问题:
[多选] 属于检查内容“合规性”的选项包括()
执行农业银行各项规章制度的情况。各项财务预算、绩效管理的执行情况和效果。贯彻执行国家法律法规、金融方针政策、监管部门规章情况。符合行业标准和惯例的情况。