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问题:

[单选] 实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。

2名。3名。4名。

问题:

[多选] 内部财务审计部门对本单位及下属行政单位的经费收支和预决算进行审计监督的内容包括()。

经费收入是否真实.合法,有无隐瞒或非法提留收入行为。。经费收支是否遵循财务规定的开支范围和标准,有无违规违纪行为,列支手续是否完备。。经费结余是否真实,有无隐瞒结余行为。。银行帐户是否符合有关规定,有无储蓄存款.公款私存行为和多头开户。。

问题:

[多选] 承办审计业务的审计人员应当具备的条件是()。

熟悉有关的法律、法规和政策。。掌握审计及相关专业知识。。有一定的审计或者其他相关专业工作经验。。具有调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力。。

问题:

[多选] 对违反国家有关方针、政策、法律、法规、财经纪律和财务有关规定的单位,经审计单位局领导批准,可作出以下审计处理和处罚()。

警告、通报批评。责令冲转或者调整有关会计科目。行政处分。处以罚款。

问题:

[单选] 月末,代理银行在3个工作日内将用款额度收支情况,以统一格式为预算单位提供明细对账单和月度对账单,并反馈给预算单位。各预算单位应在收到对帐单的()个工作日内将对帐结果反馈给代理银行。

2。5。3。7。

问题:

[单选] 上级财务部门对预算单位使用财政性资金情况监督检查的主要内容包括()。

是否按规定程序、批复的预算、用款计划(或额度)、合同条款、项目进度申请和使用资金。支付凭证是否真实、合法,上报的资料、信息是否及时、准确。是否利用报帐单位转移、隐匿财政性资金。是否提供虚假申请资料或信息骗取财政性资金。

问题:

[单选] 实行国库集中支付以后,预算单位从职工工资中代扣的()等款项与改革前的处理方法一样,由预算单位在发放职工工资时,列支后在转入个人工资卡的同时直接将此部分资金签发支票转到相应的收款账户。

住房公积金。医保。个人所得税。提租补贴。

问题:

[多选] 税务办案经费使用范围包括税务机关为查办税务案件而发生的()。

差旅费。会议费。邮电费。举报奖励。

问题:

[单选] 各单位的预算批复方案在预算批复后()个工作日内报上级单位备案。

5。7。10。15。

问题:

[单选] 省局预算管理暂行办法规定,预算单位上报或批复的预算,必须经主管局长审阅同意后,经()会议通过后,以正式文件上报或批复。

局长办公会。局长办公会扩大会。党组会。全体人员会议。