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审计学题库
问题:
[问答题] 甲公司2005年9月购入乙股份有限公司的股票20000股,准备用来赚取股票差额,每股面值10元,每股购入价20元,实际支付金额为420000元,其中包含已宣告发放,但未支付的股利20000元,甲公司作以下分录: 借:短期投资 200000 投资收益 20000 贷:银行存款 220000要求:根据以上资料,指出存在的问题,作出账务调整。
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问题:
[单选] 注册会计师在审计过程中运用最多的审计证据应当是()。
实物证据。书面证据。口头证据。环境证据。
参考答案
问题:
[单选] 仅从书面证据的角度看,下列证据中具有较强的说服力的是()。
会计凭证。会计账簿。会计报表。函证回函。
参考答案
问题:
[单选] 注册会计师运用监盘程序所取得的审计证据一般是()。
实物证据。书面证据。口头证据。环境证据。
参考答案
问题:
[多选] 运用审计抽样方法时,推断误差常用的方法包括()。
定性推断法。加权平均法。比率估计法。简单估计法。差额估计法。
参考答案
问题:
[判断题] 当无法取得实物证据用以证明资产的存在性时,可以以书面证据代替。
正确。错误。
参考答案
问题:
[判断题] 审计工作底稿经过整理形成审计档案。
正确。错误。
参考答案
问题:
[判断题] 控制测试中既可以采用审计抽样方法,也可以采用细节测试的方法。
正确。错误。
参考答案
问题:
[单选] 在记录内部控制的各种方法中,最科学的方法是()。
文字叙述法。调查问卷法。流程图法。现场采录法。
参考答案
问题:
[单选] 在记录内部控制的各种方法中,最具灵活性的方法是()。
文字叙述法。调查问卷法。流程图法。现场采录法。
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