问题:
[问答题,简答题] 简述审计证据的鉴定过程与审计工作过程的关系。
问题:
[问答题,简答题] 简述审计工作底稿的保管。
问题:
[问答题,简答题] 简述审计工作底稿的复核。
问题:
[单选] 对被审计单位违反审计法规定的行为,审计机关对其处理时应当出具的审计文书是()。
审计决定。审计意见书。审计处罚决定书。审计决定书。
问题:
[单选] 被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
A、审计机关。B、内部审计协会。C、单位主要负责人或者权力机构。D、上级主管部门。
问题:
[单选] 对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,由()给予精神或者物质奖励。
A、所在单位。B、所在地内部审计协会。C、上级单位。D、所在地审计机关。
问题:
[单选] 内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
独立性和客观性。独立性和权威性。公正性和客观性。独立性和谨慎性。
问题:
[单选] 根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。
A、是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。。B、是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。。C、是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。。D、是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。。
问题:
[单选] 内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()。
A、重要性与审计风险的问题。B、管理需要与审计资源的问题。。C、组织的性质、规模及内部治理结构的问题。D、实施后续审计的问题。
问题:
[单选] 在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,()应对其做出解释和说明。
A、审计报告。B、审计通知书。C、复核意见。D、审计计划。