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问题:

[多选] 商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制,完善()等重要资料的传递与存放管理,确保交接手续的严密。

A、重要凭证。B、银行卡卡片。C、贵金属、现金。D、止付名单。E、技术档案。

问题:

[多选] 商业银行会计内部控制的重点是()

A、实行会计工作的统一管理。B、严格执行会计制度和会计操作规程。C、运用计算机技术实施会计内部控制。D、确保会计信息的真实、完整和合法,严禁设置账外账。E、严禁乱用会计科目,。F、严禁编制和报送虚假会计信息。。

问题:

[多选] 行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循()原则,坚持有错必纠,保障法律、法规和规章的正确实施。

A、合法。B、公正。C、及时。D、便民。

问题:

[多选] 商业银行应当对会计人员实行强制休假制度,()应当定期轮换,落实离岗(任)审计制度。

A、联行。B、同城票据交换。C、出纳。D、会计主管。

问题:

[多选] 商业银行应当建立规范的信息披露制度,按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息,满足()对其信息的需求。

A、股东。B、监管当局。C、政府。D、社会公众。

问题:

[多选] 有下列()情形,银行业金融机构、其他单位和个人可以申请行政复议。

A、对银监会或其派出机构作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停业、吊销金融许可证等决定不服的。B、认为银监会或其派出机构的具体行政行为侵犯其合法的经营自主权的。C、对银监会或其派出机构作出的取消银行业金融机构董事、高级管理人员一定期限或者终身任职资格的决定不服的。D、认为银监会或其派出机构没有依法办理其申请的行政许可事项的 。

问题:

[多选] 商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()

A、严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责。B、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度。C、严格进行计算机信息系统的备份处理。D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。

问题:

[多选] 行政复议期间具体行政行为不停止执行;但有下列()情形之一的,可以停止执行。

A、被申请人认为需要停止执行的。B、申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的。C、行政复议机关认为需要停止执行的。D、法律规定停止执行的。

问题:

[多选] 商业银行内部控制的风险责任制包括以下内容()

A、董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。。B、内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。。C、业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在的问题,并对出现的风险和损失承担相应的责任。。D、高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任。。

问题:

[多选] 银行业金融机构内部审计是通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构()

A、经营活动。B、风险状况。C、内部控制。D、公司治理效果。